РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Модуль 1. Старт бизнеса и выбор системы. Регистрация, коды ОКВЭД. Выбор выгодного налогового режима (УСН, Патент, АУСН).
Теоретическая часть: Правовые основы предпринимательской деятельности. Пошаговый алгоритм государственной регистрации физического лица в качестве ИП. Структура Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Сравнительный анализ налоговых режимов для малого бизнеса. Лимиты по выручке и сотрудникам.
Практическая часть: Практикум по установке и работе в официальной программе ФНС России ППДГР (Подготовка документов для государственной регистрации). Пошаговое автоматизированное заполнение заявления формы № Р21001, подбор кодов ОКВЭД для условного бизнеса. Изучение работы интерактивного сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (service.nalog.ru/gosreg/).
Модуль 2. Налоги и фиксированные взносы. Расчет взносов за себя. Уменьшение налога на взносы. Сроки и платежные поручения.
Теоретическая часть: Понятие Единого налогового счета (ЕНС) и Единого налогового платежа (ЕНП). Структура и назначение фиксированных страховых взносов индивидуального предпринимателя «за себя». Правила исчисления взносов в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей. Законные алгоритмы и регламентные сроки уменьшения налогов по УСН и Патенту на сумму личных страховых взносов.
Практическая часть: Работа в Личном кабинете индивидуального предпринимателя и с государственным веб-сервисом ФНС «Уплата налогов и пошлин» (www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/). Расчет суммы авансовых платежей и страховых взносов по заданному кейсу. Заполнение Уведомлений об исчисленных суммах налогов и формирование распоряжений (платежных поручений) на оплату внутри ЕНС.
Модуль 3. Первичка и КУДиР. Правила работы с расчетным счетом. Оформление закрывающих документов. Ведение Книги учета.
Теоретическая часть: Понятие кассового метода признания доходов и расходов. Особенности ведения кассовых операций, работы с онлайн-кассами (ФЗ № 54) и банковским эквайрингом. Правила оформления и юридическая сила первичных закрывающих документов малого предприятия (счета, акты выполненных работ, товарные накладные). Законодательные требования к ведению Книги учета доходов и расходов (КУДиР).
Практическая часть: Практикум по самостоятельному оформлению типовых закрывающих документов (счета, акты, товарные накладные). Пошаговое хронологическое заполнение и ведение Книги учета доходов и расходов (КУДиР) для УСН и Патента в электронных таблицах MS Excel в свободной форме. Изучение правил внутреннего архивирования, распечатки и шнурования Книги для обязательного хранения по месту учета индивидуального предпринимателя на случай камеральных налоговых проверок
Модуль 4. Отчетность и Декларация. Пошаговое заполнение декларации УСН. Сдача отчетности онлайн без ошибок.
Теоретическая часть: Состав и сроки предоставления годовой отчетности для ИП на спецрежимах. Структура налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. Разбор типичных ошибок предпринимателей при заполнении декларации. Порядок бесконтактной передачи отчетности в электронном виде.
Практическая часть: Практическая работа в официальном программном комплексе ФНС РФ «Налогоплательщик ЮЛ» (www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961229/). Пошаговый ввод исходных данных по доходам бизнеса за год, расчет налоговой базы, автоматическая камеральная проверка отчета встроенными алгоритмами программы. Формирование транспортного контейнера отчетности для отправки через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде» (service.nalog.ru/nbo/) и сервис «Личный кабинет налогоплательщика» (service.nalog.ru/reg/login/fns).
Итоговая аттестация
Практическая часть: Выполнение комплексного квалификационного теста, состоящего из 20 вопросов, охватывающих все модули программы.